Kumba Iron Ore Limited gab die konsolidierten Ergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2018 bekannt. Für den Zeitraum meldete das Unternehmen einen Umsatz von 19.474 Mio. ZAR im Vergleich zu 21.500 Mio. ZAR im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Betriebsergebnis belief sich auf 5.132 Mio. ZAR gegenüber 7.739 Mio. ZAR im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Gewinn vor Steuern betrug 5.321 Mio. ZAR gegenüber 7.854 Mio. ZAR im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Jahresgewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen betrug 3.901 Mio. ZAR gegenüber 6.070 Mio. ZAR im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Der Jahresgewinn betrug 3.853 Mio. ZAR gegenüber 5.998 Mio. ZAR im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Der den Eigentümern von Kumba zurechenbare Gewinn betrug 2.943 Mio. ZAR gegenüber 4.586 Mio. ZAR im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der gesamte verwässerte Gewinn pro Aktie betrug 9,14 ZAR gegenüber 14,27 ZAR im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug 5.771 Mio. ZAR gegenüber 8.522 Mio. ZAR im Vorjahreszeitraum. Die Investitionen in Sachanlagen beliefen sich auf 1.429 Mio. ZAR im Vergleich zu 1.071 Mio. ZAR im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Für das Jahr 2018 meldete das Unternehmen, dass der aktuelle Investitionsausblick (einschließlich aufgeschobenem Stripping) 3,7 bis 3,9 Milliarden ZAR beträgt. Dieser Wert wurde gegenüber dem vorherigen Ausblick von 3,9 bis 4,1 Mrd. ZAR leicht nach unten korrigiert, was vor allem auf die überarbeitete Planung des SIB-Projekts zurückzuführen ist. Aufgrund der logistischen Herausforderungen in den ersten sechs Monaten des Jahres wurde die Prognose für den Gesamtjahresabsatz von 44 bis 45 Mio. Tonnen auf 42 bis 44 Mio. Tonnen korrigiert. Folglich wurde die Prognose für die Produktion für das gesamte Jahr auf 43 bis 44 Mio. Tonnen gesenkt, um sie besser an die Bahnlieferungen anzupassen. Die Produktionsprognose für Sishen wurde auf 29 bis 30 Mio. t revidiert, während die Abfallprognose mit 170 bis 180 Mio. t unverändert bleibt. Kolomela wird weiterhin 14 Mio. t Produkt und 55 Mio. bis 57 Mio. t Abfälle produzieren, wie zuvor prognostiziert. Infolge der geringeren Produktion bei Sishen wurden die Cash-Stückkosten für das gesamte Jahr auf 300 bis 310 ZAR pro Tonne korrigiert. Die Prognose für die Cash-Stückkosten von Kolomela bleibt unverändert bei 240 bis 250 ZAR pro Tonne.